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| Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 295.150,83 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/04/2025 ( Total R$ 1.666,44 ) |
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0000966/2025
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0001361/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 684,94 |
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0000965/2025
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0001360/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 981,50 |
| | | | | | | | Total R$ 1.666,44 Total R$ 1.666,44 |
| | Data: 21/03/2025 ( Total R$ 14.528,11 ) |
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0000759/2025
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0001080/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | R$ 171,52 |
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0000758/2025
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0001079/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 5.035,89 |
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0000757/2025
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0001078/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | R$ 255,00 |
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0000756/2025
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0001077/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 9.065,70 |
| | | | | | | | Total R$ 14.528,11 Total R$ 14.528,11 |
| | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 1.050,27 ) |
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0000764/2025
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0001068/2025
| Original | Orcamentario | 029 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GABINETE | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITO | R$ 82,33 |
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0000763/2025
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0001067/2025
| Original | Orcamentario | 029 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GABINETE | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITO | R$ 599,00 |
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0000762/2025
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0001066/2025
| Original | Orcamentario | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | R$ 150,94 |
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0000761/2025
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0001065/2025
| Original | Orcamentario | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | R$ 218,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.050,27 Total R$ 1.050,27 |
| | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 10.083,53 ) |
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0004621/2024
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0000110/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 2.912,40 |
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0004620/2024
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0000109/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 7.171,13 |
| | | | | | | | Total R$ 10.083,53 Total R$ 10.083,53 |
| | Data: 16/01/2025 ( Total R$ 2.968,82 ) |
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0004659/2024
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0000085/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITO | R$ 1.993,82 |
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0004658/2024
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0000084/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITO | R$ 975,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.968,82 Total R$ 2.968,82 |