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| Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 1.706.694,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/06/2025 ( Total R$ 32.546,70 ) |
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0002087/2025
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0002705/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 7.174,98 |
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0002086/2025
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0002704/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | R$ 25.371,72 |
| | | | | | | | Total R$ 32.546,70 Total R$ 32.546,70 |
| | Data: 20/05/2025 ( Total R$ 24.969,24 ) |
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0001637/2025
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0002231/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 5.270,94 |
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0001636/2025
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0002230/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | R$ 19.698,30 |
| | | | | | | | Total R$ 24.969,24 Total R$ 24.969,24 |
| | Data: 11/04/2025 ( Total R$ 20.774,16 ) |
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0001072/2025
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0001428/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 5.000,04 |
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0001071/2025
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0001427/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | R$ 15.774,12 |
| | | | | | | | Total R$ 20.774,16 Total R$ 20.774,16 |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 24.226,20 ) |
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0000666/2025
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0000922/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 6.308,10 |
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0000665/2025
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0000921/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | R$ 17.918,10 |
| | | | | | | | Total R$ 24.226,20 Total R$ 24.226,20 |
| | Data: 15/01/2025 ( Total R$ 54.767,34 ) |
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0004638/2024
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0000050/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | R$ 10.332,90 |
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0004637/2024
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0000049/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | R$ 44.434,44 |
| | | | | | | | Total R$ 54.767,34 Total R$ 54.767,34 |
| | Data: 18/11/2024 ( Total R$ 40.745,60 ) |
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0003897/2024
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0005076/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | R$ 40.745,60 |
| | | | | | | | Total R$ 40.745,60 Total R$ 40.745,60 |
| | Data: 13/08/2024 ( Total R$ 31.705,64 ) (Continua na próxima página) |
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0002720/2024
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0003525/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHES | R$ 5.853,60 |