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| Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 275.683,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/05/2025 ( Total R$ 45.729,00 ) |
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0001681/2025
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0002219/2025
| Original | Orcamentario | 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 1.040 - MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | R$ 720,00 |
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0001680/2025
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0002218/2025
| Original | Orcamentario | 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 1.039 - REPARO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | R$ 45.009,00 |
| | | | | | | | Total R$ 45.729,00 Total R$ 45.729,00 |
| | Data: 12/05/2025 ( Total R$ 11.988,00 ) |
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0001565/2025
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0002060/2025
| Original | Orcamentario | 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 1.040 - MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | R$ 11.988,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.988,00 Total R$ 11.988,00 |
| | Data: 06/02/2025 ( Total R$ 5.592,00 ) |
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0004714/2024
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0000360/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE | 2.148 - MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'AGUA E DRENAGEM | R$ 5.592,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.592,00 Total R$ 5.592,00 |
| | Data: 16/01/2025 ( Total R$ 47.452,50 ) |
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0004651/2024
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0000074/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE | 1.039 - REPARO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | R$ 15.028,50 |
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0004650/2024
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0000073/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE | 1.040 - MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | R$ 2.520,00 |
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0004649/2024
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0000072/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE | 2.148 - MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'AGUA E DRENAGEM | R$ 29.904,00 |
| | | | | | | | Total R$ 47.452,50 Total R$ 47.452,50 |
| | Data: 11/09/2024 ( Total R$ 16.487,90 ) |
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0003098/2024
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0004037/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | R$ 12.593,10 |
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0003097/2024
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0004036/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHES | R$ 3.894,80 |
| | | | | | | | Total R$ 16.487,90 Total R$ 16.487,90 |
| | Data: 15/08/2024 ( Total R$ 10.092,60 ) |
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0002756/2024
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0003566/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | R$ 5.046,30 |
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0002755/2024
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0003565/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | R$ 5.046,30 |
| | | | | | | | Total R$ 10.092,60 Total R$ 10.092,60 |
| | Data: 15/07/2024 ( Total R$ 16.487,90 ) (Continua na próxima página) |
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0002260/2024
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0003002/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHES | R$ 3.894,80 |