Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 9.240,00 )
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 9.240,00 )
   0002251/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 4.400,00
   0002250/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 4.840,00
       Total R$ 9.240,00
Total R$ 9.240,00
       Total R$ 9.240,00
Total R$ 9.240,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 24.200,00 )
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 9.240,00 )
   0002251/2024 0002809/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 4.400,00
   0002250/2024 0002808/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 4.840,00
        Total R$ 9.240,00
Total R$ 9.240,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 3.520,00 )
   0000940/2024 0001622/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 1.760,00
   0000939/2024 0001621/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 1.760,00
        Total R$ 3.520,00
Total R$ 3.520,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 11.440,00 )
   0000366/2024 0000433/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 4.840,00
   0000365/2024 0000432/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.600,00
        Total R$ 11.440,00
Total R$ 11.440,00
        Total R$ 24.200,00
Total R$ 24.200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 23.700,00 )
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 9.240,00 )
   0002809/2024 0003660/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 4.400,00
   0002808/2024 0003659/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 4.840,00
         Total R$ 9.240,00
Total R$ 9.240,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 3.520,00 )
   0001622/2024 0002158/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 1.760,00
   0001621/2024 0002157/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 1.760,00
         Total R$ 3.520,00
Total R$ 3.520,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 10.940,00 )
   0000433/2024 0000742/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 4.840,00
   0000432/2024 0000741/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.100,00
         Total R$ 10.940,00
Total R$ 10.940,00
         Total R$ 23.700,00
Total R$ 23.700,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 129.933,30 )
  09/10/2023000175/2023ComprasEventual aquisicao de Tinta em atendimento as secretarias do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 66.000,00
  10/07/2023000104/2023ComprasAquisicao de diversos materiais de construcao em atendimento ao Municipio de Pinheiros.TERMINO DE PRAZOR$ 63.933,30
        Total R$ 129.933,30
Total R$ 129.933,30
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 7.439,00 )
  20/07/2023000111/2023COMPRASEventual Aquisicao de Material de Construcao para atender a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico 016/2023VIGENTER$ 7.439,00
        Total R$ 7.439,00
Total R$ 7.439,00
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 4.912,70 )
  14/08/2023000014/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de materiais de construcao para serem utilizados na manutencao e pequenas reformas nos setores publicos desta Secretaria M. de Assistencia Social e Doacoes a familias em vulnerabilidade social de acordo com as especificacoes da Licitacao Modalidade do Pregao Eletronico para Registro de Preco nº 16/2023TERMINO DE PRAZOR$ 4.912,70
        Total R$ 4.912,70
Total R$ 4.912,70
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